Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya.
Ringkasan
Deskripsi
Tanggung Jawab
- Melakukan survey atas fungsi dan aktivitas dari area yang ditugaskan guna menilai prosedur yang dijalankan dan sistem kontrol dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan untuk masing-masing bagian
- Merencanakan dan melaksanakan audit sesuai dengan standar yang berlaku
- Menentukan tekhnik audit yang akan digunakan termasuk pengambilan sample dan penggunaan peralatan dalam memproses data secara elektronik
- Mengidentifikasi kontrol utama dari suatu sistem/prosedur serta mengevaluasi kecukupan internal kontrol dari suatu sistem/prosedur tersebut
- Menganalisa bukti bukti data sebagai dasar opini objektif yang disampaikan atas efektivitas dan efisiensi sistem/prosedur yang sedang di audit
- Mengidentifikasi faktor faktor yang menjadi penyebab penyimpangan di lapangan
- Mendiskusikan kelemahan kelemahan cabang serta merekomendasikan tindakan perbaikan
- Melaksanakan audit khusus yang diminta oleh Kepala Unit SKAI
- Melaporkan temuan temuan audit
- Mendokumentasikan hasil audit ke dalam kerja kerja pemeriksaan
- Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit yang telah dilakukan
- Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang telah dilakukan di kantor cabang
Persyaratan
Pengalaman:
1 - 2 Tahun- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang Internal Audit
- Memiliki pengalaman bekerja di bank diutamakan
- Pria
- Memiliki kendaraan pribadi dan sim C/A
- Siap untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota atau dalam kota
- Jujur & Integritas adalah nilai utama
- Siap bekerja dalam waktu dekat
- Memiliki kemampuan komunikasi yang tegas
Skill
- audit
- banking
- staff admin
Tunjangan
Dibicarakan saat interviewInsentif
Dibicarakan saat interviewWaktu Kerja
-
Formal